备件管理制度精选14篇

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备件管理制度旨在规范备件采购、存储与使用流程,提高资源利用效率,确保设备正常运转,降低运营成本,如何有效实施?下面由阿拉题库网友分享的“备件管理制度”,供大家学习参考,希望大家喜欢。

备件管理制度

备件管理制度 篇1

备品备件库的整理工作,仓库在七月份已以开始着手分步按计划进行整理,因为备品备件物料自身的特点如物品种类多,规格型号多;物品外形千姿百态,所以当时对于如何整理,整理成什么样,还没具体的标准,于是提出了“边整理,边总结,边完善”的思路先着手干,经过一个月的工作,进行了两个阶段的工作总结,工作思路越来越清晰,工作目标赿来赿明确。

一、库房的整体规化

现在备品备件的存放实际情况根据所存备品备件的种类可简单化分为零材存放点、中小设备存放点、大型设备存放点、钢材存放点、包装物存放点。这里面只有零材存放和包装物有专门的库房,其余均是户外存放,根椐现在实际的物料情况与库房情况对备品备件存放工作做如下规化:

1、将现用的备品备件库设为备品备件1库、将备品备1库外的小院整修成为备品备件2库,将老钢材库设为备品备件3库,老编织袋库设为备品备件4库。

2、备品备件1库以集中存放生产常用必需备品备件为主,方便生产领用和日常管理。

3、备品备件2库以集中存中小型设备或车间报维修但暂时不用的设备。可以规范维修设备的管理。

4、备品备件3库以集中存放长期不用和闲置的备品备件为主,方便对此部分备品备件和管理统计与处理工作。

5、备品备件4库以存放包装物为主,仓库继续做好对库房的整理工作。

6、对于钢材因暂时没有专用的库房,只能暂时还露天存放,做到下枕上毡。

7、对于大型设备也只能暂时露天存放与设备科共同做好维护工作。

二、备品备件库整理的整体工作思路

1、从零材的整理工作入手,先对备品备件进行整理,在分类存放的基础上,再将备品备件按常用、闲置、账外的分类方式进行分类存放,常用必需的备品备件集中存放在备品备件1库,将中小型设备和车间报维修的设备集中存放在备品备件2库做好日常管理,将闲置、账外的备品备件集中分类存放于备品备件3库并登记造册规范管理,并建立档案记录其产生的过程和处理的过程,以便及进处理,努力从仓库工作层面使同类库存情况不断减少并杜绝。这部分工作对物品的`分类存放已初步完成。

2、小零材的整理工作进行的同时对户外存放设备也进行整理。因为厂区内无有大型设备存放库,所以仓库也只能从以下几方面着手:

A、加强与设备科沟通合理安排设备的到厂时间,在不影响工作的情况下减少设备的库存周期降低库存成本,这一部分成本含人工成本如卸车吊装、移库吊装,为维护好设备而投入的物品,同时也含露天存放对设备造成的损伤,一但设备进厂未安装闲置起来这些费用都是要多氟多承担的。

B、对于车间要用的协调车间及时领用。

C、对于短期内不用的仓库只能做好露天存放的工作,集中存放,及时调叉车或吊车进行整理,盖好篷布并与设备科共同做好维护工作。

3、钢材的整理工作,露天存放的钢材,是备品备件库整工作的一个重点和难点。因为工作习惯可能在与保管。

与相关部门沟通,对于钢材不是急用的要避免超前采购,减少钢材的库存周期,降低钢材的库存成本和管理难度。

以上是仓库7月8月备品备件库房整理的思路和方向,前期工作的具体细节见附件两个阶段的工作小结。

备件管理制度 篇2

为做好本公司关键备件管理工作,确保关键设备正常安全运行,特制定本管理制度。

一、备品备件的存放

1、关键备件应按使用地点分别摆放整齐,贵重配件应放置在加锁的橱柜内。

2、入库备品备件应登记造册,建立备品备件卡片,分类存放,并做到帐、卡、物相一致。

3、帐、卡要填写详细,台账填写内容包括:名称、规格型号、技术参数、数量、单价、生产厂家、使用地点、使用部位、存放地点、入库时间、出库时间、经办人。卡片填写内容包括名称、规格型号、技术参数、使用地点、使用部位、入库时间。

4、入库备品备件的'图纸、说明书、技术资料必须齐全完整,并与备品备件一起妥善存放,更换时由区队技术人员保存相关资料。

5、关键备件应每半年进行一次清点,做到“四清、两齐、三一致”。“四清”:规格型号、数量、材质、价格。“两齐”:库容整齐、摆放整齐。“三一致”:帐、卡、物一致。

二.备品备件的购置

对于关键备件的购置,按照管理需要,如购买难易、金额大小、对生产影响大小等,实行分类管理,列出明细,并针对每一种备

件制定一个合理的安全库存。

三、关键备件的交货期

建立关键备件的厂家名录和生产周期表。

四、关键备件的发放、使用

1、关键备件要建立发放纪录,包括:名称、规格型号、数量、使用地点、使用部位、发放人、领取人、发放时间。

2、在没有弄清设备的故障前,不得随意更换新备件,关键备件在使用前应由部门主管进行确认。

备件管理制度 篇3

备品备件仓库管理制度之相关制度和职责,一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常安全管理,货物收发管理,工作区域的环境卫生,合理有计划的利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点,并上报公司财务部门。...

一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常安全管理,货物收发管理,

工作区域的`环境卫生,合理有计划的利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点,并上报公司财务部门。

二:收货管理;货物入库时,依据采购申请单,和购物发票核对货物规格数量,及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认,当确认无错误后,进行入库摆放,开入库单据,入库单详细填写物品名称,型号产地,单价,入库时间。

三;发货管理:发货必须按单发货,领料时必须认真填写另料单,具体物品规格型号,数量,使用地点,同时有领料人签字,机修主管领导签字方可发货,发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因,可以先发货,然后及时督促领料人员补齐相关手续,进行入帐管理。

备件管理制度 篇4

设备备品备件管理制度是企业设备管理的重要组成部分,旨在确保生产设备的正常运行,减少因设备故障导致的生产中断,提高生产效率和经济效益。

内容概述:

1. 分类与编码:建立完善的备品备件分类体系,如按设备类型、功能、用途等进行划分,并设定清晰的编码规则,便于管理和检索。

2. 库存管理:制定合理的库存水平,防止过度储备造成的`资金占用,同时保证紧急需求时的快速响应。

3. 采购与验收:规范采购流程,确保备品备件的质量,同时设立严格的验收标准,防止不合格品入库。

4. 存储与保养:规定适当的存储条件,定期进行保养检查,确保备品备件的完好性。

5. 领用与替换:明确领用审批流程,记录领用情况,及时补充库存,同时跟踪替换效果,评估备品备件的使用价值。

6. 报废与更新:设定报废标准,及时处理废旧备品备件,同时关注技术更新,适时引入新型备品备件。

备件管理制度 篇5

为认真贯彻落实国家消防法规的有关精神,预防和杜绝各类火灾及安全事故的发生,特制定备件仓库安全防火管理规则。 总经理为我公司的防火负责人,全面负责公司的消防安全管理工作。

1) 办公室内一般不得存放易燃易爆、剧毒等危险物品,如特殊需要存放,需经管理部门同意并采取相应的防范措施;机油、油漆等易燃物品要单独存放;与备件无关的非备件物品,如:使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品,禁止存放在备件库房内; 2) 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定;照明灯具下方不准堆放物品,其下方与物品的间距不得小于米;禁止在备件库房内使用非法的电器设备。发现有电线破损、漏电现象、要及时通知公司的有关部门修理,以免漏电造成火灾;

3)消火栓、灭火器等消防设施、器材应当经常检查,保持完整好用,工作人员应熟悉放置地点及使用方法;消防栓、灭火器除救火和演习所用,任何人不得动用、不得随意挪动消防器材的位置。 4)库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道,严禁堆放物品;备件经理为仓库防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作,并负有下列职责:

1) 组织学习贯彻消防法规,完成上级部署的消防工作; 2) 组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度;如:仓库内应有明显的“严禁烟火”标示牌; 3) 组织开展防火检查,消除火险隐患;

4) 对仓库新员工应当进行仓储业务和消防知识的培训; 公司的每位员工都应遵守国家的法律法规,具有安全防火的`意识和素质:

1) 全体人员应有高度的防火意识,禁止在仓库内动用明火或吸烟,违者必罚;

2) 仓库工作人员应当熟悉储存物品的分类、性质及报关业务知识,熟悉防火安全制度,掌握消防器材的使用,做好本岗位的防火工作;

3) 非仓库工作人员不得进入库内,如工作需要必须进库时要经本库工作人员允许;库房钥匙只限库内专人保管,不得转借他人; 4) 仓库工作人员每天下班前,对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查,确定无疑后,关好门窗,切断一切电源及水源。 火警电话:119

备件管理制度 篇6

1 范围

本标准规定了**县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。

本标准适用于**县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。

2 管理职能

分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导,定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实,使备品备件经常保持良好状态。

生产部负责设备备品备件的核对、审批。

电力实业总公司负责设备备品备件的采购,保证实物的领用。

生产单位按照定额规定,严格领用手续,随用随补,采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质,妥善保管好。

3 管理内容与要求

设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的生产储备,对于及时消除设备缺陷,防止事故的发生和加速事故抢修,缩短检修时间,提高设备健康水平,保证设备安全、经济运行十分重要。

设备备品备件定额的'制定由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》,经分管领导审定后,报主管总经理审批后实施。

各生产单位(班组)所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单,班长签字,一式四份,经生产部审核、批准,电力实业总公司发料。

设备备品备件必须有清单,做到进库出库有记录,班组、供应、生产、财务各有一本帐。

备品备件必须由班组材料员保管,专项存储,任何人不得擅自开仓使用。

备品备件应专项专用,只有在事故情况下才能开仓使用,平时(包括日常生产)不得拿用,更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的备品备件,应于事故处理完毕后开出清单,补齐入库。

4 检查与考核

本标准的执行由**县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。

本标准的具体考核按《**县供电公司绩效考核办法》执行。

备件管理制度 篇7

1.小型电器(包括备件)必须分类排放整齐,并有标签标有其规格型号、额定电压和容量等。

2.所有小型电器备件必须记入台帐,进入档案管理。

3.凡井下安装或需更换的小型电器或电器备件需由更换单位申请,专管组班长班长同意并凭票发放,所换小型电器或备件必须在当日内交给专管组。

4.小型电器备件库配备蒹职的管理员,蒹职的`管理员属小型电器专管组组长领导。

5.凡进入备件库的小型电器严禁乱拆卸或拆东补西。

备件管理制度 篇8

为认真贯彻落实国家消防法规的有关精神,预防和杜绝各类火灾及安全事故的发生,特制定备件仓库安全防火管理规则。

总经理为我公司的防火负责人,全面负责公司的消防安全管理工作。

1) 办公室内一般不得存放易燃易爆、剧毒等危险物品,如特殊需要存放,需经管理部门同意并采取相应的防范措施;机油、油漆等易燃物品要单独存放;与备件无关的非备件物品,如:使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品,禁止存放在备件库房内;

2) 仓库的'电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定;照明灯具下方不准堆放物品,其下方与物品的间距不得小于米;禁止在备件库房内使用非法的电器设备。发现有电线破损、漏电现象、要及时通知公司的有关部门修理,以免漏电造成火灾;

3)消火栓、灭火器等消防设施、器材应当经常检查,保持完整好用,工作人员应熟悉放置地点及使用方法;消防栓、灭火器除救火和演习所用,任何人不得动用、不得随意挪动消防器材的位置。

4)库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道,严禁堆放物品;

备件经理为仓库防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作,并负有下列职责:

1) 组织学习贯彻消防法规,完成上级部署的消防工作;

2) 组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度;如:仓库内应有明显的“严禁烟火”标示牌;

3) 组织开展防火检查,消除火险隐患;

4) 对仓库新员工应当进行仓储业务和消防知识的培训;

公司的每位员工都应遵守国家的法律法规,具有安全防火的意识和素质:

1) 全体人员应有高度的防火意识,禁止在仓库内动用明火或吸烟,违者必罚;

2) 仓库工作人员应当熟悉储存物品的分类、性质及报关业务知识,熟悉防火安全制度,掌握消防器材的使用,做好本岗位的防火工作;

3) 非仓库工作人员不得进入库内,如工作需要必须进库时要经本库工作人员允许;库房钥匙只限库内专人保管,不得转借他人;

4) 仓库工作人员每天下班前,对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查,确定无疑后,关好门窗,切断一切电源及水源。

火警电话:119

20xx年12月31日制定

备件管理制度 篇9

1目的

规范仪控部热工备品备件、工器具及材料的申请、使用,努力实现热工备件、工具材料使用达到成本、效益的协调。合理储备事故备品,降低库存资金和库位占用,提高储备质量,保障生产安全。

2适用范围

本制度适用于芜湖发电有限责任公司热工备品备件、工器具及材料的申请、领取、存储、领用各个环节。

3规定

备品备件

设备备品备件指为了保持热工设备正常工作而必须的配件、设备、材料。

所有设备备品备件由责任班组根据生产现场需求报需求计划,包括工单生成、必要的储备品;

所有消耗性材料备件由备品间管理员根据班组需求和库存量报需求计划;

所有备件领取后必须进行入库登记;

所有设备备品备件从备品间领取必须进行出库登记;

备品备件及工器具的存放实行定置管理,并做好相应的标签。

经修理恢复正常备用的备件办理入库登记。

公用工器具

部门公用工器具实行统一管理,登记造册;

班组及个人借用、归还工具时必须登记。借用人与对借用的工器具进行检查验证,保管员需对归还的工器具进行验收。

班组公用工器具由班长统一签字领取,检修部登记造册;

合理、正确使用工器具,如损坏,需积极修复,必要时申报更换;

个人工器具

部门对个人工器具实行统一管理,登记造册;

新进公司职工,按照标准配置,配备必要的个人工器具;

个人工器具损坏后,允许以旧换新,实行本人签字领取;

其他

工作日期间的.工器具、备品领用由管理员负责登记;双休日及夜间值班领用,由值班员自行登记,管理员上班及时清查、核对、登记。备品间钥匙在热工、电自值班室个留一把;

远景室、检修大厅内的备品备件,在建立起初始台账后,班组领用后必须与保管员一道核对、并做好台账记录。

4职责

班组

负责根据设备检修需要,在erp编报备品需求计划,开具领料单、领取备品并入库;

负责备品备件的领取、使用、修复;

专职

负责协助班组、主任做好备品备件的管理工作;

备品间管理员

负责部门备品间的卫生清扫,保证备品间的清洁;

负责对备品、材料进行归类定置管理,做到摆放整齐、便于查找;

负责做好工器具、备品备件的进出库管理、登记,保证账物对应;

做好工器具的安全定期检验工作,使工器具处于标识完好、具备安全使用的状态。

根据班组需求和库存量报消耗性材料需求计划;

每月初做好所有备品备件、工器具的台账统计,并发给检修部及班组,以便于根据实际进行必要的补充。

检修部(副)主任

负责制订和完善本制度,并确保制度的有效性。

负责组织检查、协调和监督办法执行情况。

负责部门备品、工器具计划的审批、使用监督;

备件管理制度 篇10

台资企业设备备件及工模具管理制度

1.目的作用

设备的备用零部件和随机专用工具及工艺用模具的供应状况,直接影响到设备的使用效率和生产的正常进行。企业必须做好该项管理工作,为了实现对设备备件工模具的科学管理,特制定本制度。

2.管理职责

日常使用的随机专用工具和工艺用模具,由各设备所在车间进行保管使用。

外购设备零配件由厂仓库负责保管和领发使用。

大宗配件及内部生产自制的设备易耗零部件、配件等备用件由机修车间负责按计划加工和保管备用。

设备的备件、工模具不论由谁保管,均要遵循“计划管理、合理储备、科学保管、统一调用”的原则,要服从公司设备动力科的统一管理,以实现公司物资利用整合效用的最大化。

3.备件及工模具的计划管理

备件、工模具需用计划,应分类编制,一般分下列六类:

维护需用的备件,即易耗件、常换件。

大、中修需用的备件,即非常换件。

事故性需用的备件,即主要结构件。

进口备件,即引进设备专用备件。

主要工模具。

一般工模具。

全年备件、工模具需用量,应根据生产计划和定额计算结果,经四查(查厂库存、车间库存、厂外订货、机修加工计划)以后确定的实际需用量进行编制,四查由备件、工模具管理员负责。

每年备件、工模具需用计划编制时间应由设备科在5月底布置下达,各生产车间、部门应在6月15日前上报设备科,在8月30日汇总审核上报分管副总经理审批。

备件、工模具,应将名称、规格、图号、材质数量及重量等填定齐全、清楚、准确无误,必须满足订货要求。

季度需用计划必须根据年度计划项目和数量制订。必须提前45天,连同图纸(厂内生产一式三份,厂外一式八份)报设备科。

属大、中修、事故性备件,必须分别单独编制计划,不能混淆。

月度需用计划,必须根据季度计划以及规定的重点关键备件项目制订,并要做到准确,不漏提错提,影响生产。必须提前40天,连同图纸报设备科。

厂内备件生产计划,以季度为主,月度只安排补充急需的关键备件,实行定项、定数量、定时供应。

厂内工模具生产计划,以月度为主,保证供应。

4.对外订货的管理程序

对外订货的备件、工模具必须经主管领导审批,确认是厂内机修不能生产的和设备能力不足无法保证供应,方允许对外订货。

严格按年度需用和临时急需的月计划开展订货工作,不重订、不漏订、不错订,使对外订货做到统一规划,有序不乱。

严格按照提供的图纸、资料和需用时间,择优选厂,比价比质订货。签订合同必须满足图纸要求,质量标准要明确,交货期要肯定,供需双方责任与义务要清楚。

根据各类备件对口定点生产厂和主管经理批准的定点单位的订货会议或上门订货。定点的原则:一次性的由主管科长批准,长期定点必须报主管经理审批。

订货合同规定的设备名称、零部件名称、型号规格、图号、材质、数量、单价、交货期、质量标准、到站、结算方式等栏目必须填写清楚、准确无误。

备件、工模具到厂后经检验发现质量问题,订货员必须负责及时联系处理,不得影响生产需要和造成经济损失。

备件工模具到厂人库后应做好信息传递工作,备件部分应造出“新购备件”清单通知设备动力科与机修车间;工模具则应直接转至设备所在的车间,迅速用于生产之中。

5.备件、工模具的使用管理

车间对备件、工模具的管理要求

车间设备管理员应建立各台设备的备件、工模具账簿,除了掌握数量,还应对消耗换补周期进行判断,掌握工作主动。

常用的工模具应摆放在设备旁指定位置,设备操作人员每次用后应放回原位,不得乱摆,并应做好规定的保养工作,车间设备主管应做好检查督促工作。

不常用的工模具应存放在车间库内,包括设备的备件。在存放时应做出标记不得拆零混乱堆放,并应做出防锈措施,货架应牢固可靠,对于有刃口的工模具应做好防护隔离,不得相互撞击。

紧急情况下的备件供需管理

“紧急情况”一般是设备突发性故障或意外事故,打乱正常的`设备易耗备件的供给计划。此时应加强统一管理,实行特殊处理的解决办法。

车间发生紧急情况无现存备件替换时,应速报请设备动力科,从其他车间调用,以解决急需,尽快恢复生产。

如各车间均无所需的备件,在本厂具有自制能力的情况下,设备动力科应安排机修车间组织抢制或修旧利废

,及时解决。

如急需的备件,本厂无能力自制,应迅速安排专人专程联系外部订货事宜,并督促尽快将备件购回。

备件的报废管理

因各种原因导致备件的报废,应及时将其从合格备件中清理出来以防误用,造成不良后果。

对备件的报废要慎重对待,关键、贵重的备件报废要造册上报,由公司组织专门鉴定,报主管经理批准。

确认报废的备件应移交废品仓库按废品处理。

备件的报废标准如下: a.不符合国家标准和厂图纸要求而又不能利用的备件。 b.锈蚀严重或超过有效期限,又不能修复再生的备件。 c.耗能很高,且效率很低,技术状况落后的备件。 d.国家规定报废设备,且不能利用的备件。

旧备件、模具的利用

设备检修更换下来的备件,尺寸不符合要求、机械性能并没有变化的备件,应采取堆焊、喷镀等修复办法,使其再生,这是节约备件、工模具资金,降低费用的有效途径。

各车间都要将更换下来的备件、工模具进行认真检查,对于具有修复再生利用价值的,要编制可修复的项目表。

关键备件的修复再生,修复前需经专业工程技术人员和有丰富经验的老工人共同检查,确认其性能或采用可靠技术手段检查后,方允许修复。

修复的工艺技术问题,使用车间能修复的,由使用车间解决,自己不能修复的,以设备科和加工单位为主,使用车间协助处理。

凡经修复的备件、工模具经检验合格后,使用车间要单独建账,以实际修复费用为备件、工模具的价格。

备件强化改造

备件的强化改造是企业管理的一项重要工作,必须坚持不懈地利用新技术、新工艺、新材料,逐步提高备件的技术性能,延长使用寿命、降低消耗,增加经济效益。

设备上存在缺陷的关键结构件和使用次数多、磨损快、消耗高的备件,要分期逐台、逐项有计划的结合大中修进行强化改造。

重要、关键设备需要强化改造的备件,必须要有完整的强化改造方案、全面的技术鉴定意见,并组织专业人员讨论审定,方可进行。

经过强化改造的备件,必须是提高设备的技术性能,延长备件的使用寿命,具有较好的经济效益。

备件强化改造的各种数据资料,必须详细填写清楚、完整、准确的记录,并装人该设备的档案。

6.备件通用化、标准化、系列化管理

备件的“三化”工作是备件管理工作中的重要内容,有利于简化备件的品种、数量,减少备件的储备,降低储备资金,增加企业的经济效益。

备件的“三化”工作,必须从设备的设计、选型、制造到设备安装、投人生产后的备件准备一系列过程中,贯彻执行。

备件“三化”工作是:

备件通用化就是根据备件的性能参数、质量标准、规格型号等制定统一标准,扩大使用范围,能够在不同型号的设备上互换通用。

备件的标准化就是对品种较多,规格复杂的备件,有计划、有针对性地选择简化合并,从而相对减少储备,加速备件周转,降低储备资金。

备件的系列化就是对众多的备件,选择几种为基本类型,把同类备件,按主要尺寸、技术参数、型号、结构、合理分档,组成几个备件系列,作为备件合理选型。

品种多、规格复杂的备件在技术性能满足设备使用的前提下,必须尽量减少品种规格,达到互换互用。

对不同的备件生产厂家,若要品种、规格、性能相同,必须统一共同的质量标准,并能互换互用。

设备、备件的“三化”工作,应由设备部门制订具体的实施方案。要积极创造有利条件,有组织、有准备、有计划地逐步达到目标要求。

7.附件

附件一-备件需求申报汇总表

附件二-设备备件库存统计表

附件三-重要设备备件强化改造审定表

附件四-工模具借用记录

备件管理制度 篇11

一、目的

用最少的备件资金,合理的库存储备,保证设备维修的需要,不断提高设备的可靠性、维修性和经济性。

二、使用范围

适用于本厂所有的备品备件的管理工作及备品备件图纸管理。

三、职责

及时有效地向维修人员提供合格的备品备件,并做好备件保管供应工作;

做好备品备件使用情况的信息收集和反馈工作;

在保证备件供应的前提下,尽可能减少备件的资金占用量。备件管理人员应努力做好备件的计划、生产、采购、供应、保管等工作,压缩备件储备资金,降低备件管理成本;

编制和修订本厂的备品备件管理标准;

组织有关部门对到备品备件进行验收、鉴定工作,并填写验收单;

制定备品备件的使用周期及更换周期。

四、规程

备品备件定义:为了及时满足设备的维修需要,缩短维修停机时间,减少停机损失,尽快恢复设备原有功能,需要将设备中容易磨损的各种零、部件,事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定第1页共22页

数量储备的零件称为备品备件。

备品备件类型:

(1)常用标准件;

(2)轴承及其附件(包括压丝;

锁片;推卸套等);

(3)各类润滑油滤芯;

空气滤芯;清水滤芯;

(4)各类阀门、管件及冲压管件;

(5)润滑油脂;

(6)机械密封、盘根及安泵配件;

(7)各种型号石棉板、橡胶板和各类钢垫子;

(8)电气焊配件及附件(焊钳、地钳、电焊线、气带、气压表;

氩弧焊;等离子切割机等易损件);

(9)各类清洗剂、生料带、密封胶、固齿胶等;

(10)三角带、同步带;

(11)其他常用易损件。

相关规定:

(1)为防止部分不宜久存的备品备件腐蚀或老化、必须先领用原库房的备品备件,新购进的备品备件作为本月的库房最低储备;

(2)凡一年以上未经使用的备品备件清单,经各部门核查,确属多余无用的,谁经办谁负责进行相应的赔偿;

(3)对于购回的大型备件或应急机器设备等不宜存放在库房的备件,应放置在生产现场由维修工定期进行维修保养,做到无灰尘、无锈迹、腐蚀;

(4)月计划的备品备件要按计划表上的时间采购,以便维持正常的生产设备运行。

(5)月计划的备品备件计划表上的数量要根据维修工申报数量和五金库实际库存数量进行统计分析,如果所需备品备件足够下个月使用,则本月采购计划中将不再购买,将该计划移置下月购买。

(6)备品备件计划管理要形成闭环,设备管理员要在《物资采购单》中注明到货时间。

(7)各部门领用的备品备件一定要妥善保管,保持存放地点干净清洁,备品备件摆放整齐,注意环保和安全。

(8)对于所购置的备品备件,各部门领用后发现有质量问题的,各部门需反馈给采购部门、由采购部门给予处理;

五、车间备品备件库存规定

根据公司现状,为更好的服务生产,简化常用备品备件申报程序,确保常用备品备件的合理库存;设备运行部将对常用备品备件的`正常库存量进行重新统计,报采购部进行合理备库。

五金库相关负责人要对库房最低储备进行分类存放,存放时应做好相应的挂牌,注明名称、规格、型号、用途,部分材质特殊的零件还应注明材质或性能等级。

五金库相关负责人应随时保持库房备品备件清洁卫生,做到无灰尘、无破损、无锈迹,确保备品备件的完好。每月按时统计出本月备品备件的储备情况,根据最低储备定额,采购补充。

六、备品备件审报程序

维修工根据设备磨损、腐蚀规律和对设备的巡检情况,每月按时提供自己管理设备范围内下个月的备品备件、外协加工件及工用具情况统计上报,由设备管理员将车间所需的设备备品备件、外协加工件及工用具进一步汇总、清查、核实,并与五金库的相关备品备件库存数量进行核实后,确定最终的型号、数量,再填写《物资采购单》,并在备注栏中注明备用、更换或新添设备,经相关负责人签字之后,报到总经理审批,经核实后报采购部进行采购。

七、备品备件跟踪管理

为加强备品备件的跟踪管理,将备品备件分为三类:

A类:轴承;

B类:外协加工维修件;

C类:除A、B类外的备件。

对A类备件要加强跟踪管理,B类备件加强入库检验。

A类备件的管理:A类备件由车间设备管理员保存维修的相关记录,并对A类备件的使用维修应做好跟踪记录并填写《轴承卡片》;设备维修部每季度核查一次。

B类备件的管理:B类备件在验收时按照图纸进行验收并出据设备验收单。使用车间根据使用的实际情况对备件的最终质量进行检查,合格的使用,不合格的反馈供应部联系厂家解决。

C类备件的管理:由使用部门和仓储处、采购等部门共同协调解决。

八、备品备件验收程序

外协加工件

验收项目及技术要求:

1.外观质量

铸件关键部位不得有气孔、加砂、缩松、缺肉、凸起、飞边、毛刺等铸造缺陷。

机械加工件按图纸要求加工的部位不得遗漏。加工表面涂防锈油(或防锈脂),非加工表面涂防锈底漆两道。

2.表面粗糙度

铸件不加工表面粗糙度Ra值不大于100μm(与标准验块进行比较)。加工表面粗糙度按图纸要求检查,将备件与标准粗糙度样块对比目测检查。

3.尺寸精度

铸件未加工部位尺寸公差等级按IT16级公差验收。

机加工件未注明公差尺寸的极限偏差的公差等级按IT14级验收。

备件图纸尺寸凡注有公差等级或公差值时,实测实体尺寸必须在规定的公差范围内。实体尺寸在公差的中间值时,尺寸精度为优良品。

单件小批量(一次来件≤8件)进备件,必须按图纸要求的尺寸精度全检。较大批量来件时,以不低于8建件的检验数量进行抽检。

第条和条中的关键尺寸必须完全符合图纸要求。

4.形状精度

主要检查备件的圆度、圆柱度,其精度(公差值)按照行业有关规定执行。凡图纸有要求的按图纸要求检查。

职责范围

1.供方有义务按图纸要求选用材料及加工(含热处理),送件前必须按图纸进行自检,自检不合格的不得向需方送货。

2.维修部按图纸要求负责对外协加工件进行入库检验,大型组装件无法拆卸的,只能使用检测;

3.承接单位与验收人员对备件检查有争议时,可协商解决。

验收件的管理

按以上验收要求验收后的备件应分类管理。

1.验收的备件完全符合图纸及有关要求的,开具验收合格证明。

2.返修品退回原承接单位,有关单位应及时(时间以不影响车间使用为准)返修。

3.备件中主要项目合格,非主要项目达不到要求的备件,在不影响安装互换性和强度的前提下,允许办理让步使用。

4.让步使用品包括:非主要尺寸超出公差且≤50%,表面粗糙度低一个等级,以及非关键部位有少量的气孔、沙眼(总面积小于5mm2),镀层厚度小于要求尺寸等情况。

5.废品退回原承接单位。

轴承:

因轴承属于通用标准件,且批量大。作为使用方无法像制造厂方一样购买昂贵的检测设备对轴承进行全面检测,维修部进行初步抽检,车间使用时对轴承质量进行终检。合格使用不合格退回供应商。维修部检查如下:

直接从轴承制造厂家(SKF等)所进轴承只进行部分抽检,一旦车间使用出现问题,将由厂方来人处理。

从经销商处购进轴承进行以下检测项目的检查

a.合格证:验收人员应尽可能辨别合格证的真伪,对合格证有疑问时,与厂家联系辨别真伪。

b.外观质量:包装:按GB8597的规定,轴承必须有防锈包装。外观:不得有裂纹、锈迹、麻点、划痕、砰伤、划伤、加工缺陷等。表面粗糙度:按GB/(P151)的规定,采用与标准粗糙度样块对比目测。

c.转动灵活性:转动应灵活,不得有卡阻现象发生。

d.圆柱滚子轴承的径向游隙:用塞尺检测与GB/T4604进行对比。经一系列的验收后,合格填写合格单,不合格退回。

另外,对于单独包装的大型轴承为防止验后生锈,故从仓库领用后使用时再检查,由使用单位出具合格证明后再填写验收单。瓦房店、进口轴承原则上免检,但仍需进行跟踪管理。使用中出现问题由厂家处理。

设备的质保验收对于新上设备,维修部要进行跟踪,并对车间反映的问题及时向厂家联系进行处理;

对于到质保期的设备,由车间设备管理员填写《设备运行验收单》,并由车间领导签字认可报维修部;由维修部再次进行鉴定,确定设备正常有效的运行,由生产经理和维修部经理签字认可报相关领导签字审批。

备件管理制度 篇12

1、目的

为进一步规范公司机、电备件发放、采购程序,加强内部控制,明确责任,确保生产经营的持续稳定,特制定本制度

2、适用范围

3、管理内容

本制度适用于机、电备件出入库、盘点管理。

保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产,凭证齐全;物料存放安全有序、养护科学合理;出入库备品、备件及时、准确。

库房管理的方式是公司集中管理,即公司设统一库房,管理各类物料、备件的出入库及存放,库房设置要根据生产需要和场地实际条件,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。

验收入库

入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量,并检查好备品备件的规格、型号、质量(合格证),做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字,如发现不符时,应做好纪录,等待相关技术员验收相符后再入库。

出入库员在备品备件进库时,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收,并做好入库登记,填写《备品备件入库单》。

检验员要严格检查备品备件的合格证,质量的定性,是否符合各厂所需的备品备件的技术要求。

物品验收合格后,应及时入库摆放于指定位置。

做到帐、卡、物相符合。

易燃、易爆,易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放,并定期检查。

精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。

仓库经常开窗通风,保持库房内整洁。

出库程序

物品出库,保管人员要做好记录,由领用人,库管及主管领导签字,填写《出库单》。

物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。

本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用。

对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各部门领导、使用部门人员签字后方可领取,填写《领料单》。

领用人不得进入库房,防止出现差错,根据领料单,由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。

出入库员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告。

退库

领出备品备件后出现用料变更或剩余时,允许退库。

退库时要办理退库手续填写《退库单》(在领料单上用红笔填写),退库需说明原因,并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。

退库物料须进行必要的质检或经测试合格后,性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。

库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。

存放

备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,备品备件储存要做到“四号定位”(库号、架号、层或排号、位号四者统一编号)、“五五摆放”(各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求,一五一十地摆放)、“三清”(数量清、材质清、规格清)、“二齐”(库容整齐,物资摆放整齐),按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。

备品备件要考虑先进先出,收发货快速及时方便,并留有最低库存,达到最低库存时,应及时采购。

对于库房内的备品备件,未经上级主管领导审核批准,一律不准擅自借出

实行库存备品备件台帐制度,出入库员每日凭出入库打印单编报房库日报表,并将所有库存物资信息录入公司ERP系统,形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写,做到日清月结,凭单入帐不跨日,不准无据调帐《备品备件台账记录表》。

库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点,发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因,明确责任,并形成报表递交设备技术室主管领导,经设备领导审批后进行帐面调整。

库房要严格执行保卫制度,禁止非本库人员擅自出入库,建立和健全出入库登记制度。

库房严禁烟火和携入易燃易爆物品,明火作业须经安环主管领导审核批准,需开具动火证方可进行明火作业,经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作,确保备品备件的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。

在库房倒运备品备件时,要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具,以避免碰撞损坏。

盘点与帐卡管理

建立库房备件卡片和帐目。账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已采购未入库量。账目要做成台账和电子版;卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量。

备件入库后要及时建卡,并随备件的进出随时登记。

记帐要及时、准确、清楚、整洁。发生差错必须用红色标志更正,不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。

备件的盘点:根据需要在季末或年终进行。其目的是准确掌握物质变动情况,做到帐卡物相符,便于及时处理超储、呆滞物质,节约流动资金。

备件帐目及料单需按规定时间上报设备科主管领导审核。

库区安全及纪律

库房工作人员要加强安全意识,增强工作责任感,库房要有必要的.安全设施、灭火设备,安全通道必须保持畅通,水电线路必须无漏电漏水或裸露,以利防火、防盗等。

库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁,无关人员不得进入库区。

任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。

职责

库房主管人员

1、熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。

2、组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则,并认真检查落实。

3、掌握库存物料情况,组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。

4、负责库房的规划,提高库房利用率。

5、负责抓好库房的安全及管理工作,落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报,并积极采取有效措施。

6、组织库房的库存盘点、帐物核对。

库房工作人员职责

1、了解物料管理的有关政策及规章制度。

2、上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。

3、每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

4、每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。

5、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。

6、熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。

7、负责入库备件的验收,对验收合格的签收《发货单》并开具入库单,对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据,做到数量准确、入库及时、帐物相符。

8、备品备件出入库时,库管员应依据,进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货。

9、对入库备件分类堆放,做到分类清楚、堆放整齐。

10、负责按《领料单》发放备件,并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。

11、负责库内备件的保管,不得出现丢失、损坏现象。

12、负责库房的安全,坚持检查制度,发现问题及时报告,并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。

13、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入,库管员要按要求填写各类单据,特别是出库单,无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。

14、按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。

15、积极提出有利于库房管理的建议及改进意见。

4、附则

本制度由设备科制定解释权属设备科。

本制度自发布之日起执行

备件管理制度 篇13

备品备件管理制度整改主要涉及以下几个方面:

1. 备品备件的分类与编码

2. 订购与库存管理

3. 储存与保养

4. 需求预测与采购策略

5. 应急响应机制

6. 成本控制与审计

内容概述:

1. 完善备品备件的分类体系,确保每个备件都有明确的标识和编码,以便于信息化管理。

2. 优化订购流程,结合历史消耗数据,制定合理的`安全库存水平,防止过度库存或缺货。

3. 制定严格的储存条件和保养规程,降低备件损坏和失效的风险。

4. 建立科学的需求预测模型,结合市场变化和技术进步,调整采购策略。

5. 设立应急响应预案,当设备突发故障时,能快速调拨所需备件。

6. 强化成本控制,通过定期审计,检查备品备件的采购、使用是否符合预算。

备件管理制度 篇14

一、目的

为加强仓库管理,保证库房规范、高效、有序运作,保障公司财产物资安全,减少不良、呆滞物料损失,降低库存占用资金,满足生产经营对物料管理的要求,制定本制度。

二、适用范围

适用于公司备品备件、机物料仓库的管理。

三、仓库管理职责

1、仓储科科长:

(1)在装备处处长的领导下,全面负责仓储科各个仓库的管理工作,保证生产物资需求。

(2)制订仓库管理制度及人员分工。

(3)合理协调仓库收发货,确保帐、卡、物一致。

(4)监督各仓管员做好仓库的“5S”及防尘、防锈、防盗工作,物资定置管理工作。

(5)负责各仓库报表的审核并按时上报。

(6)安排各仓库每月月底盘点,每月自盘一次,每季度专人普查一次,每季上报盘点报告。

2、仓库管理员:

(1)负责各类物料料的出、入库管理。

(2)熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。

(3)执行仓管制度,做好物资的收发工作,台账清楚、准确,账、物、卡相符。

(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作,按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。

(5)库存物资定期盘存、上报,做到同类物资先进先出。

(6)协助仓库物品的搬运、卸货工作。

四、仓管人员应具备的基本技能

1、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;

2、熟悉仓库管理制度及相关管理流程;

3、具备一定的仓储知识,熟悉经管物料储存、分类等;

4、具备一定的质量管理知识和财务知识;

5、懂电脑操作。

五、备件计划上报

1、备品备件上报程序:车间专人负责编制,车间主任审核签字,各车间设备主管审核签字,库管核实库存签字,报装备能源处审核整理后副总经理签字,煤铝公司总经理审批,后送交供应科安排采购。签批后备件计划存档(后附采购计划样表)。

2、备件需求计划的提出,要求提出部门或单位根据合资公司下达的生产任务及成本考核要求,结合现场检修当中备件的实际使用消耗情况,库存盘点剩余情况,以书面和电子形式、统一格式进行分类整理。(有备用设备的,原则上不允许整台备件进行库存,对无法修复的整台备用设备,由各分管领导审批后方可进行上报,对非正常损坏的,要求必须出事故报告)。

3、申请购买计划要求准确提出,认真核实规格型号,使用位置,厂家等计划表要求填写的内容,对漏报,错报,虚报及造成的后果,由提出单位负责。

4、申请采购单位要按照先修旧后领新,先利用库存后申请采购,能够自制的备件不申请的原则提出各类备件的采购计划。

5、对不符合装备能源处下发的备件计划管理要求的,在规定时间内(每月22日前)进行整改完后上交。上述申报时间(包括领导审批时间及审批后修改等时间),因上报不及时造成停产或检修延时的,由上报单位自行负责。

6、上月已报计划未到货的,本月内不允许重复上报(三个月内的计划)。

7、除每月上报月计划以外,对当月突然产生的备件需求情况,可采用紧急计划进行上报,数量按照各车间3份/月以内执行,各车间负责人应严格把关。

8、为提高月计划上报质量和采购效率,减少急用计划采购项目。包括油品在内的消耗类材料及工具类备品原则上不采用紧急计划。

六、成套设备和主机设备主要备件验收

1、成套设备与主机设备进车间时,由仓储科通知使用单位、装备能源处、经营部并组织相关人员参与验收。以下是验收内容:

(1)外包装有无损伤;

(2)开箱前逐件检查装箱清单中设备的件数、名称是否与合同相符,并做好清点记录;

(3)设备技术资料(说明书、图纸、合格证、易损件清单)、随机备件、专用工具等是否与合同相符;

(4)开箱检查、核对实物与装箱单是否相符,有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。

(5)根据技术协议和图纸核实设备标牌技术参数和基本安装数据。

2、以下备件由仓储科和使用单位、来验收

(1)备件供货清单中项目、数量、规格型号与采购计划核实;

(2)外表无损伤,标识清晰,有出厂合格证;

(3)通用件、标(轴承、普通电器元件、普通液压元件、普通电机(功率小于5千瓦)皮带水暖管件、螺丝、螺母核对规格型号及合格证。

(4)结构件(齿轮、杠杆、压板、定位块、弹簧、带轮、支座、架、隔套、涡轮蜗杆、螺杆螺母、花键轴等)依据图纸和检验单要求测量,然后安装试用进行检验。

(5)定位、导向及精度要求高(精度等级高于7级)加工件,必须有厂家的检测报告。

(6)在检查验收中凡需要复验,打压,调试的要及时送有关部门进行复验,打压,调试并建立交接手续。

七、验收不合格的处理

1、对于验收检验不合格的不能使用的',按照采购协议要求进行退货或供应商免费更换,并按合同要求处理。

2、对于验收不合格的。(或不符合图纸要求)但是可以上机使用的,可以经过评审让步接收,同时对供应商货款协商扣罚。

3、对于验收不合格的(或不符合图纸要求)但是经过修理加工可以上机使用的。可以经过评审让步接的,修理加工费及其它费用,由供应商承担(属供应商责任的)同时对供应商货款协商扣罚。

4、对于验收不合格的供应商要求其制定整改计划,并对整改效果进行验证,对整改不符合要求的,取消其供货资格。

八、物资入库

1、货物进仓,需核对货物清单单。待进仓物品编码、名称、规格型号、数量与计划单相符合方可办理入仓手续。

①严禁无供货清单和计划单办理入库;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上并获得授权、同意可变通办理,但各相关单位必须在一个工作日内补下计划单或其他相关手续;

②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差等原因导致的少量超订单收货,应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

2、货物进仓,必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查,抽查时发现实际数量小于标识数量的,应按最小抽查数计算接收该批货物。

3、货物进仓,需办理质量检验手续,其中:

①外购物料/产品必须填报《报检单》,检验合格后方可办理正式入仓手续,打印电脑入库单;除检验合格后用电脑打印确认的“入库单”,可以加盖代表我仓储科的“收货专用章”(或其他指定公章)外,其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量,且不得加盖代表公司的任何公章。

②特别地,对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料,必须符合相关流程和审批手续,而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。对该类业务,仓管员员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确,但打印的电脑“入库单”不能直接交采购员,须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交采购员签收;

③车间在使用或领用后发现不合格产品、物料需进仓或退仓的,需符合相关制度、流程规定并获装备处长批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。

4、对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认非本公司责任的不合格品,仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。

九、物资出库

1、物资出库,必须有合法的经批准的凭证、指令。

①凭《领料单》和《借条》办理;

②其他非生产领料凭《出库单》外,必须由总经理签字确认后办理。

2、所有计划外发料和非生产性发料,需经装备处长签字。

3、车间领料必须是车间指定人员,车间主任签字确认,装备处长批准后方可领料;外单位自行提货,必须核对提货人身份及授权委托,并办理出库手续(手续必须由总经理签字确认)。

4、正常生产发料,必须是合格物料。不合格物料发出,必须符合相关规定、流程,有审批手续。

5、严禁用白条出库或擅自从仓库借用物品。确需借用,需经装备处长或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过一个工作日)。

十、货物堆码及库房管理

1、仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐,小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐,同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。

3、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新,摆放于对应货物当眼明显位置。

4、仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等,在未使用时应整齐地摆放于规定位置,严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5、现场(包括办公场所及库房)整洁、干净,如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫,符合7S(整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养、节约)管理要求。

6、严格按“先进先出”原则发出货品。

十一、安全防护

1、仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施,专人专责管理。

2、仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充;严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3、保证库房通风、干燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

4、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。

5、不得将物料、产品直接放置于地面。

6、定期巡查保管物资的贮存质量,对超保质期物料及时报复检。

7、未经许可,除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库,搬运完毕,不得在仓库逗留。

8、仓管人员于下班离开前,应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭,确保仓库的安全。

十二、单据、存卡及电脑数据处理管理

1、单据管理

①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;

②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送,不允许随意押单;

③每月一次将单据分类别按顺序进行装订,在单据封面、脊面做好标识,分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内,并在箱、柜表面做好目录标识。

2、存卡管理

①存卡记录规范、及时(日清日结),书写工整清楚,有合法单据;

②用完的存卡应分物品类别按月装订,参照单据管理要求归档保管;

③每年年底,应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。

3、电脑数据处理

①所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结(送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结);

②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需仓储科长批准并知会计划采购人员。

③暂未实施电脑管理的仓库,也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。

十三、仓库定置管理规定

1、仓库设置:根据我公司的生产需要及厂房条件,设置备品备件仓库、电气仪表仓库、五金工具仓库、阀门仓库、材料仓库、油品仓库由装备处直接管理。

(1)备品备件仓库:储存从外部购买的整体设备、设备零部件等;

(2)电气仪表仓库:储存从外部购买的电气仪表物资;

(3)五金工具仓库:储存从外部购买的工器具、五金类等;

(4)阀门仓库:储存从外部购买的各种型号阀门;

(5)材料仓库:储存从外部购买的各种生产使用材料类物资;

(6)油品仓库:储存从外部购买的各种生产使用油品类物资;

2、料位设定

(1)仓库区域划分以方便物料进出为原则,并将划分区域的仓库定置图绘出,悬挂于仓库醒目位置。

(2)物料定位应符合先进先出的原则。

3、存储方式

(1)立体堆放,尽量利用空间。

(2)按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。

4、物料标示

(1)建立物料位置标识牌,在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。

(2)建立物料台帐,明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。

(3)物料进、出之后,其标示的数量、日期等内容应及时变更。

(4)应保证不同批次的物料具有可追溯性。

(5)应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料,如绿色区存放合格品,黄色区存放待检暂存品,红色区存放不合格品。

5、搬运

(1)成品进仓搬运中要根据产品标识,按订单、按品种进行单独存放,堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别,以便追溯。

(2)搬运时要用专用的搬运车辆搬运,要轻拿轻放,禁止野蛮操作。

(3)搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失,做好防水防潮工作,雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖,以免产品受潮,影响使用寿命。

6、入库

(1)暂收作业:

a.经营部(采购员)交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续,必要时需提供《产品购销合同》。

b.仓管人员将经营部(采购员)提供的《送货单》和《采购计划表》进行核对,确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符,是否有超交现象。

c.超交的物料以退回为原则,但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库,而不作进料验收处理。

d.仓管人员在核对所交物料时,如发现规格型号不符,数量不符,或混有其他物料,以及其他特殊情况时,必须要求供应商的送货人员或经营部(采购员)立即修改《送货单》,或予以拒收并报经营部(采购员)处理。

e.仓管人员核对无误后,与经营部(采购员)双方进行直观验货后,在《送货单》上签名确认。

(2)入库作业:清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库,将《送货单》中的一联交供应商,另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据,仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等,将实物点检入库,并根据点检结果如实填制《入库单》,《入库单》一式三联,交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对,确认无误后在《入库单》上签名,做到货、单相符。同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等,并将《送货单》、《入库单》整理齐全,核对无误后交采购员,由仓库主管整理汇总后交财务部做帐及安排付款。

(3)大宗原料入库

a.大宗原料进厂后仓库管理员结合计控中心的《过磅单》与技术中心的《质检单》为依据,对大宗物料进行扣除水分及杂质后,办理入库手续,并按照具体类别和实际情况进行储存保管。(钢材另行结算)

b.三期物资入库与备品备件仓库入库一致。

7、贮存保管

(1)仓库必须建立各个仓库的管理台帐(明细表),做到及时记帐、帐面清楚,帐、物、卡一致,定期核对账、卡、物,发现问题及时查对,凭证要装订成册,妥善保管,账目不准随意涂改,改正必须盖章或签字。

(2)所有物品应根据其品种标识,做到分类贮存,标识向外,堆放平稳、库容整齐;物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。

(3)所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则,经抽样复检被确认为不合格的,不得安排出库。

(4)对长期积压的成品,要经常检查是否超过防锈期,有无锈蚀现象,一经发现,要及时清洗、除油并再次进行油封,以保证产品的防锈质量。

(5)经常检查,掌握记录在库的原辅材料、成品的质量和库存情况,以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态,及时汇报部门领导以便采用相应的处理措施。

(6)备品备件库及大宗物料库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库,特殊情况凭总经理指令办理入库手续。

(7)上班后及下班前认真检查,了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况,对发现的不安全隐患及时解决。

(8)做好仓库内的防潮、防火、防盗工作,仓库管理员要做好钢材及机器配件的防锈工作,经常用机油擦拭工装夹具及机器配件,以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。

(9)物料如有损失、报废、盘盈、盘亏,仓管员应如实上报,由部门主管审批后方可处理,未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。

(10)物料储存要考虑其特性,注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件,保证物料安全和不变质。

(11)仓库面对生产车间发放物资,是供应服务重点,要坚守岗位,改善态度,为生产做好服务。

(12)仓库应防卫严密,慎防盗窃,其他人员未经许可严禁随意进入库内。

8、领发料管理规定:

(1)领料规定:各车间、部室人员领用物料时,依据订单核定的数量,开具《领料单》,《领料单》上应填写领用物料的物品编码、物料名称、规格型号及领用数量,并有负责人签名。

(2)发料规定:按“推陈储新,先进先出,按规供应,节约用料”的原则发料,仓管人员接到领料单位的《领料单》时,仔细核对手续是否齐全,与订单上的物品编码号、名称、规格、数量是否相符,一切出库物资发放必须由库管员验证领料单据是否合法、有效,签字是否齐全,对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料,《领料单》一式三联,除《领料单》第一联退领料单位外,其中一联自存并登记入帐,另一联交财务部。

(3)成品出库:成品根据销售部开具的《派车单》发货,经复核无误后予以出库,成品出库必须做到规格、数量准确无误、包装无损,标志清晰。成品出库时由仓管员填写《出库单》,一式三联,除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外,其中一联交收货人(可由销售部代收),另一联交财务部。

9、退补料管理规定

(1)退料规定:

a.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

b.质量不良退库:如果是因为质量方面引起的退料,必须经过车间检验员检验,并注明原因(制程损坏、来料本身不良等),后方可退料。

(2)补料规定:车间损耗超标或异常,导致物料数量不够需要补料时,需由车间主任填写《补料单》,注明品名、规格、数量、补料原因等,经过副总经理批准后方可补料。如果是因为物料本身不良需要补料时,可凭不良物料以次换新,按调换处理,仓管员做好相应的登记。

10、呆滞物料处理规定:

对于呆滞物料,由副总经理组织仓库、生产、采购等相关人员进行评审,做出处理,通常有以下几种处理方式:

(1)将呆滞物料再加工后予以利用。

(2)将呆滞物料代用于类似物料,以不影响功能、安全为原则。

(3)将呆滞物料退还供应厂商。

(4)将呆滞物料转售给其他使用厂商。

(5)将呆滞物料售与中间商,如废品回收站。

(6)暂缓处理,继续呆滞,等待时机。

(7)将呆滞物料报废处理。

11、仓库盘点管理规定:

(1)实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于一定数量时,(如体积大的物料低于100个,体积小的物料低于400个时),仓管员应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。

(2)实行循环盘点法,每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。

(3)实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录,并注明“年底盘点”,经过仓库分管领导审核签字后上交会计部。

12、仓库安全管理规定:

(1)仓库严禁吸烟和使用明火。

(2)物料堆放不得影响照明,不得妨碍机械设备的操作,不得妨碍通道与出入口,不得妨碍消防器具的紧急使用,不得堵塞电气开关及急救设备。

(3)物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。

(4)有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。

十四、盘点及对帐

1、仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度,进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每一季度至少循环一次。

2、在财务部门的组织下,每年至少组织一次全面盘点。

3、盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时,应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时,则由仓库经管人员负责赔偿。

4、仓库应及时对帐工作,包括:

①各仓管员每月进行自己对账,于次月的4日前上交仓储科长处;

②对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)

③发现对帐差异,应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况(如非正常领发料)应及时报告财务部门和相关业务部门。

十五、呆滞、不良品处理

1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品,至少每月定期填报一次;

2、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料,应随时填报处理;

3、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

十六、沟通协调及服务

1、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识,保持良好的服务态度,客户优先,生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时,应不卑不亢、以理服人。

2、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”(1、语言语气;2、方式方法;3、规章制度)进行良好沟通直至问题解决。

十七、人员变动及移交

1、仓管人员变动,必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,领导见证。事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要给纪律处分。

2、应移交事项包括但不限于:

①经管的货物;

②单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料;

③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;

④未了应跟进事宜。

十八、检查、监督与考核

1、会计部负责对仓库的ERP运作实施指导、检查与考核;

2、装备处负责对进仓物料的质量控制实施审计、监督;

3、装备处负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核及仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。

十九、相关记录表格

《物资入库台帐》

《物资出库台帐》

《物资库存台帐》

《月度计划台帐》

《出库单》

《手工物资库存表》

《仓库月度出库报表》

《仓库月度入库报表》

《盘亏盘盈报表》

19、附则

如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理:

①本制度公布前发布的,悉依本制度,并按本制度规定修改相关流程、文件;

②本制度由装备处制定并负责解释,自公布之日起生效、实施。

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